Fərdi sahibkarsınızsa və ya öz MMC-yə sahibsinizsə, cari hesablarınızda heç bir əməliyyat aparılmasa da, vergi hesabatlarını yerli UFTS-ə təqdim etməlisiniz.
Vacibdir
- - hesabat forması və ya hesabat hazırlamaq üçün xüsusi bir proqram;
- - fərdi sahibkarınızın və ya MMC-nin təfərrüatları;
- - bölgənizin vergi hesabatlarının doldurulmasının təfərrüatları.
Təlimat
Addım 1
Saytdan yükləyin https://nalog.ru/ tipli hüquqi şəxs üçün "Vergi ödəyicisi" proqramının mövcud versiyası. Kompüterinizə quraşdırın və işə salın
Addım 2
Vergi bürosunun növünü, nömrəsini seçin, zəruri hallarda OKATO və KBK kodlarını, vergi ödəyicisinin statusunu və bu barədə məlumatları, həmçinin başlıq səhifəsini doldurmaq üçün tələb olunan digər məlumatları daxil edin.
Addım 3
Vergi sisteminizi, vergitutma obyektini və vergi dərəcəsini seçin. Hesab hərəkətləri və vergi obyektləri barədə məlumatları boş buraxın. Vergi bəyannamənizi hazırlayın.
Addım 4
Alınan sənədi iki nüsxədə çap edin və proqramın yaratdığı XML sənədini əvvəlcədən formatlanmış və dezinfeksiya edilmiş (lazım olduqda) maqnit daşıyıcılara (disket və ya flash sürücü) viruslardan saxlayın.
Addım 5
Bəyannaməni imzalayın, vərəqələri bağlayın (bəzi vergi orqanları sənəd axını qaydalarına uyğun olaraq sənədin tikilməsini tələb edirlər).
Addım 6
Dönüşünüzü vaxtında təqdim edin. Şəxsən vergi idarəsinə gələrək (bu vəziyyətdə uzun növbələrdə dayanmamaq üçün bu məsələni son günlərə qədər təxirə salmamaq daha yaxşıdır) və ya əlavə edilmiş inventar ilə sənədlər göndərərək sıfır hesabat təqdim edə bilərsiniz. poçt (10 iş günündən gec olmayaraq və tercihen qiymətli bir məktub). Bununla birlikdə, sonuncu vəziyyətdə sənədlərinizin düzgün bir şəkildə qeydiyyata alındığını öyrənmək üçün mütləq sonra vergi idarəsinə gəlməlisiniz.