1C Mühasibatında əvvəlcədən Bir Hesab-faktura Necə Hazırlanır 8.3

Mündəricat:

1C Mühasibatında əvvəlcədən Bir Hesab-faktura Necə Hazırlanır 8.3
1C Mühasibatında əvvəlcədən Bir Hesab-faktura Necə Hazırlanır 8.3

Video: 1C Mühasibatında əvvəlcədən Bir Hesab-faktura Necə Hazırlanır 8.3

Video: 1C Mühasibatında əvvəlcədən Bir Hesab-faktura Necə Hazırlanır 8.3
Video: 1C 8.3. ƏDV qaiməsini işlənilməsi və təhtəl hesab 2024, Aprel
Anonim

Əvvəlcədən ödəmə üçün hesab-faktura - alıcının satıcıdan Rusiya Federasiyası Vergi Məcəlləsinin 21-ci Fəsli ilə müəyyən edilmiş qaydada tutulmuş ƏDV məbləğini qəbul etdiyi sənəd. Faktura hazırlamaq nə qədər vaxt aparır? 1C mühasibat 8.3 proqramı ilə avans üçün hesab-fakturanın yaradılmasını necə əks etdirmək olar?

1C mühasibatında əvvəlcədən bir hesab-faktura necə hazırlanır 8.3
1C mühasibatında əvvəlcədən bir hesab-faktura necə hazırlanır 8.3

Vergi qanunvericiliyinə görə, əvvəlcədən ödəniş üçün faktura alıcıdan əvvəlcədən ödəniş alındıqdan sonra 5 gün ərzində yazılmalıdır. Hesab-faktura hesabat dövrünün sonunda verilirsə və ya mallar göndərildikdə vergi orqanı tərəfindən sənəd verilirsə, o zaman şirkət problemlə üzləşir.

Ayrıca, hissələrə bölünmüş bir neçə əvvəlcədən ödəmə halında mühasib hamısını əvvəlcədən fakturada qeyd etməlidir.

Fakturanın 1C mühasibat uçotunda qeydiyyatı 8.3

Gələcək çatdırılma məbləği alıcıdan təşkilatın hesabına köçürüldükdən sonra "Cari hesaba qəbz" sənədindən istifadə edərək pulun daxil olduğunu əks etdirmək lazımdır.

  1. "Bank Hesabatları" jurnalını açın ("Bank və Kassa" bölməsi) və aşağıdakı sahələri doldurun:
  2. Əməliyyat növü (alıcıdan ödəniş),
  3. Qeydiyyat nömrəsini və tarixini atlayırıq (avtomatik olaraq yaradılır),
  4. Ödəyici (avansın alındığı təşkilat),
  5. Məbləğ - "Göndər".
  6. Hər şey düzgün şəkildə aparılıbsa, Dt51 - Кт62.02 "Alınan avanslar üzrə hesablamalar" yazısı formalaşdırılmalıdır.

1C 8.3-də əvvəlcədən ödəmə üçün hesab-faktura necə tərtib olunur

1 yol - Əl ilə

  1. "Əvvəlcədən ödəmə üçün hesab-fakturalar" sənədi birbaşa "Cari hesaba daxilolmalar" dan yaradılır;
  2. Bunu etmək üçün, "Əsasda yaradın" düyməsini basaraq "Verilmiş hesab-fakturanı" seçin.

Metod 2 - Avtomatik

  1. Menyuda "Bank və Kassir" sekmesini, "Fakturaların qeydiyyatı" bölməsini açın;
  2. "Əvvəlcədən fakturalar" jurnalında, bu fakturanı yerləşdirə biləcəyiniz bir işləmə forması açılır;
  3. Fakturanın qeydiyyatı müddəti vurulur və "Doldurma" düyməsinə basılır;
  4. Ekranın alt hissəsində, proqramın özü tərəfindən həyata keçirilən bu işləmə parametrlərini görə bilərsiniz.

"Faktura nömrələnməsi" parametrinə aşağıdakılar daxildir:

  1. Verilmiş hesab-fakturaların vahid nömrələnməsi;
  2. Ayrı nömrələmə;
  3. Hesablar: Dt62.01 - Kt90.01.1 - borcun əks olunması
  4. Dt90.03 - Kt68.02 - ƏDV tutulur.

Bütün parametrlərdən sonra "İcra et" düyməsini basırıq, sonra avans üçün hesab-fakturalar hazırlanır. Doldurmağın düzgünlüyünü yoxlamaq yaxşıdır, bu dəfə peşman olma. Yaradılan faktura “A” prefiksi, “A1” nömrəsi ilə göstərilir. Bunu etmək üçün ekranın altındakı "Əvvəlcədən hesab-fakturaların siyahısını açın" linki vurun.

Əvvəlcədən bir faktura vermədikdə

  • Qaydaların 17-ci bəndinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq təsdiqlənən yaxındakı çatdırılma hesabına avans alınarsa. Rusiya Federasiyası Hökumətinin 26 dekabr 2011-ci il tarixli, 1137 nömrəli Fərmanı:
  • 6 aydan çox bir istehsal dövrü var və ya 0% vergi dərəcəsi ilə vergiyə cəlb edilir və ya vergiyə cəlb olunmur, yəni. ondan azaddırlar.
  • Maliyyə Nazirliyi, göndərmə bu göndərmə hesabına avans ödənişinin alındığı tarixdən etibarən 5 təqvim günü ərzində həyata keçirildiyi təqdirdə bir faktura avansının verilməsinin vacib olmadığını izah edir. Qaydalar 2019-cu il üçün keçərlidir.

Tövsiyə: